Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002959
Monto de la Factura
₲ 20.478.150
Nro. Solicitud de Transferencia
194097
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
27-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.660.565
Retención DNCP
₲ 77.650
Retención IVA
₲ 139.545
Retención Renta
₲ 600.390
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
117
Código de Contratación (CC)
LP-12006-18-166512
Monto Contrato
₲ 576.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 347.981.246
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 347.981.246
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344249
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Pasajes Aéreos para el Ministerio de Hacienda
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas