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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0002851
Monto de la Factura
₲ 30.438.630
Nro. Solicitud de Transferencia
159940
Fecha Solicitud de Transferencia
19-11-2019
Fecha de la Transferencia
27-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.215.588

Retención DNCP
₲ 115.306
Retención IVA
₲ 216.197
Retención Renta
₲ 891.539
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
117
Código de Contratación (CC)
LP-12006-18-166512
Monto Contrato
₲ 576.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 347.981.246
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 347.981.246

Datos de la Licitación

ID de Licitación
344249
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Pasajes Aéreos para el Ministerio de Hacienda
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas