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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000099
Monto de la Factura
₲ 304.514.674
Nro. Solicitud de Transferencia
17678
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2021
Fecha de la Transferencia
09-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 286.830.676

Retención DNCP
₲ 1.074.106
Retención IVA
₲ 8.304.946
Retención Renta
₲ 8.304.946
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-193186
Monto Contrato
₲ 417.715.792
Total Pagado por el Contrato
₲ 393.457.897
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 393.457.897

Datos de la Licitación

ID de Licitación
380578
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos y Accesorios Menores para Vehiculos.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2