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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0022417
Monto de la Factura
₲ 377.801.800
Nro. Solicitud de Transferencia
129329
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
11-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 358.622.806

Retención DNCP
₲ 1.372.865
Retención IVA
₲ 7.191.194
Retención Renta
₲ 10.614.935
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
139/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-195858
Monto Contrato
₲ 998.047.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 946.560.986
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 946.560.986

Datos de la Licitación

ID de Licitación
383519
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios - Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5