Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0022659
Monto de la Factura
₲ 169.449.870
Nro. Solicitud de Transferencia
91621
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2021
Fecha de la Transferencia
06-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 160.134.512
Retención DNCP
₲ 605.351
Retención IVA
₲ 4.029.457
Retención Renta
₲ 4.680.550
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
139/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-195858
Monto Contrato
₲ 998.047.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 946.560.986
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 946.560.986
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383519
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios - Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5