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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004252
Monto de la Factura
₲ 9.054.800
Nro. Solicitud de Transferencia
50629
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2020
Fecha de la Transferencia
27-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.626.145

Retención DNCP
₲ 33.356
Retención IVA
₲ 137.394
Retención Renta
₲ 257.905
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-187356
Monto Contrato
₲ 1.398.593.775
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.302.943.758
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.302.943.758

Datos de la Licitación

ID de Licitación
372517
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1