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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004544
Monto de la Factura
₲ 7.688.890
Nro. Solicitud de Transferencia
128928
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2020
Fecha de la Transferencia
12-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.284.791

Retención DNCP
₲ 27.739
Retención IVA
₲ 161.882
Retención Renta
₲ 214.478
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-187356
Monto Contrato
₲ 1.398.593.775
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.302.943.758
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.302.943.758

Datos de la Licitación

ID de Licitación
372517
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1