Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004173
Monto de la Factura
₲ 13.004.565
Nro. Solicitud de Transferencia
35311
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2020
Fecha de la Transferencia
12-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.260.182
Retención DNCP
₲ 46.029
Retención IVA
₲ 342.463
Retención Renta
₲ 355.891
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-187356
Monto Contrato
₲ 1.398.593.775
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.302.943.758
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.302.943.758
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372517
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1