Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015013
Monto de la Factura
₲ 4.930.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143332
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2020
Fecha de la Transferencia
25-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.643.701
Retención DNCP
₲ 17.389
Retención IVA
₲ 134.455
Retención Renta
₲ 134.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AERO CENTRO S.A.
RUC
80014935-1
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-188599
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.412.823.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.412.823.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370862
Nombre de la Licitación
Adquisiciond de Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Aeronaves Caravan C-208
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4