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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0002156
Monto de la Factura
₲ 18.860.640
Nro. Solicitud de Transferencia
48232
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2019
Fecha de la Transferencia
03-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.110.845

Retención DNCP
₲ 71.564
Retención IVA
₲ 124.902
Retención Renta
₲ 553.329
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
64/2016
Código de Contratación (CC)
LP-11003-17-135490
Monto Contrato
₲ 948.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 897.052.109
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 897.052.109

Datos de la Licitación

ID de Licitación
319341
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS (AD REFERENDUM - PLURIANUAL 2017-2018)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados