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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000908
Monto de la Factura
₲ 4.315.800
Nro. Solicitud de Transferencia
129843
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2017
Fecha de la Transferencia
11-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.104.247

Retención DNCP
₲ 15.380
Retención IVA
₲ 117.704
Retención Renta
₲ 78.469
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
16/2017
Código de Contratación (CC)
LP-11003-17-136412
Monto Contrato
₲ 44.263.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.498.787
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.498.787

Datos de la Licitación

ID de Licitación
321287
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, TONER, MASTER Y CARTUCHOS DE TAMBOR (AD REFERENDUM 2017)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados