Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0074039
Monto de la Factura
₲ 64.774.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185092
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2019
Fecha de la Transferencia
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.579.457
Retención DNCP
₲ 251.323
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.943.220
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR
RUC
80011726-3
Número de Contrato
326
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-147860
Monto Contrato
₲ 1.600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 831.316.522
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 831.316.522
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315800
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE DIABETES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)