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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0076150
Monto de la Factura
₲ 252.342.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185113
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2019
Fecha de la Transferencia
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 243.439.374

Retención DNCP
₲ 979.087
Retención IVA
Retención Renta
₲ 7.570.260
Multa
₲ 353.279

Datos del Contrato

Proveedor
COMFAR
RUC
80011726-3
Número de Contrato
326
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-147860
Monto Contrato
₲ 1.600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 831.316.522
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 831.316.522

Datos de la Licitación

ID de Licitación
315800
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE DIABETES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)