Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001158
Monto de la Factura
₲ 1.687.500
Nro. Solicitud de Transferencia
107129
Fecha Solicitud de Transferencia
22-08-2017
Fecha de la Transferencia
25-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.571.031
Retención DNCP
₲ 6.014
Retención IVA
₲ 46.023
Retención Renta
₲ 30.682
Multa
₲ 33.750
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DIEST MEDICINAL SRL
RUC
80014351-5
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-141898
Monto Contrato
₲ 483.426.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 227.279.568
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 227.279.568
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295084
Nombre de la Licitación
LPN Nº 31"ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS DE LA LPN Nº 60/2014- PROGRAMAS DE SALUD"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)