Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001207
Monto de la Factura
₲ 18.377.500
Nro. Solicitud de Transferencia
195418
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
11-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.284.539
Retención DNCP
₲ 64.822
Retención IVA
₲ 501.205
Retención Renta
₲ 501.205
Multa
₲ 25.729
Datos del Contrato
Proveedor
S.R. PRODUCTOS PARA LA SALUD S.A.
RUC
80053294-5
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-151037
Monto Contrato
₲ 2.496.518.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.445.211.296
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.445.211.296
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329785
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA REGIONES SANITARIAS COBERTURA 24MESES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)