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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000033
Monto de la Factura
₲ 17.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102662
Fecha Solicitud de Transferencia
22-07-2024
Fecha de la Transferencia
25-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.483.727

Retención DNCP
₲ 61.727
Retención IVA
₲ 477.273
Retención Renta
₲ 477.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
S.R. PRODUCTOS PARA LA SALUD S.A.
RUC
80053294-5
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-151037
Monto Contrato
₲ 2.496.518.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.445.211.296
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.445.211.296

Datos de la Licitación

ID de Licitación
329785
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA REGIONES SANITARIAS COBERTURA 24MESES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)