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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001562
Monto de la Factura
₲ 816.890.500
Nro. Solicitud de Transferencia
115703
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
05-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 776.848.012

Retención DNCP
₲ 2.911.101
Retención IVA
₲ 22.278.832
Retención Renta
₲ 14.852.555
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
311
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-143020
Monto Contrato
₲ 19.498.817.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.539.352.238
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.539.352.238

Datos de la Licitación

ID de Licitación
320230
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE EQUIPOS , MONTAJES E INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA DE DATOS (DATA CENTER ) DEL MSP Y BS- AD REFERÉNDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)