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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000614
Monto de la Factura
₲ 25.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
7438
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2019
Fecha de la Transferencia
12-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.398.182

Retención DNCP
₲ 88.182
Retención IVA
₲ 681.818
Retención Renta
₲ 681.818
Multa
₲ 150.000

Datos del Contrato

Proveedor
LA CASA DEL MEDICO S.A.
RUC
80011068-4
Número de Contrato
640
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-138631
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 198.403.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 198.403.910

Datos de la Licitación

ID de Licitación
298612
Nombre de la Licitación
CONTRAT. DE SERVICIOS DE MANTEN. PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA PARA EQUIPOS DE RAYOS X FIJOS DE LA MARCA COMED INSTALADOS EN LOS CENTROS ASISTENCIALES DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)