Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0044454
Monto de la Factura
₲ 657.705.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73527
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2021
Fecha de la Transferencia
01-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 635.421.955
Retención DNCP
₲ 2.551.895
Retención IVA
Retención Renta
₲ 19.731.150
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
324
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-147867
Monto Contrato
₲ 13.028.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.438.088.445
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.438.088.445
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315800
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE DIABETES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)