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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-008-0000177
Monto de la Factura
₲ 70.122.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91617
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2018
Fecha de la Transferencia
26-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.684.748

Retención DNCP
₲ 249.889
Retención IVA
₲ 1.912.418
Retención Renta
₲ 1.274.945
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
376/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-136112
Monto Contrato
₲ 3.276.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.115.416.439
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.115.416.439

Datos de la Licitación

ID de Licitación
314328
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA LAS DISTINTAS UNIDADES SANITARIAS DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)