Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001823
Monto de la Factura
₲ 503.368.808
Nro. Solicitud de Transferencia
35787
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
04-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 478.694.585
Retención DNCP
₲ 1.793.823
Retención IVA
₲ 13.728.240
Retención Renta
₲ 9.152.160
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
602
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-138365
Monto Contrato
₲ 3.124.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.898.734.295
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.898.734.295
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299380
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA PARA TOMOGRAFOS Y ANGIOGRAFO DE LA MARCA PHILIPS INSTALADOS EN LOS CENTROS ASISTENCIALES DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)