Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001356
Monto de la Factura
₲ 2.475.000
Nro. Solicitud de Transferencia
23080
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2019
Fecha de la Transferencia
15-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.331.270
Retención DNCP
₲ 8.730
Retención IVA
₲ 67.500
Retención Renta
₲ 67.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ASUNCION VERA MELGAREJO
RUC
950678-0
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-151036
Monto Contrato
₲ 139.590.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.795.288
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.795.288
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329785
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA REGIONES SANITARIAS COBERTURA 24MESES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)