Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000779
Monto de la Factura
₲ 18.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
155850
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
07-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.949.291
Retención DNCP
₲ 63.491
Retención IVA
₲ 490.909
Retención Renta
₲ 490.909
Multa
₲ 5.400
Datos del Contrato
Proveedor
S.R. PRODUCTOS PARA LA SALUD S.A.
RUC
80053294-5
Número de Contrato
371
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-144854
Monto Contrato
₲ 4.022.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.774.684.106
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.774.684.106
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330812
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PERIODO 2017-2018
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)