Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000747
Monto de la Factura
₲ 251.026.100
Nro. Solicitud de Transferencia
138735
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
08-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 236.448.330
Retención DNCP
₲ 885.438
Retención IVA
₲ 6.846.166
Retención Renta
₲ 6.846.166
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
S.R. PRODUCTOS PARA LA SALUD S.A.
RUC
80053294-5
Número de Contrato
371
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-144854
Monto Contrato
₲ 4.022.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.774.684.106
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.774.684.106
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330812
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PERIODO 2017-2018
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)