Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000850
Monto de la Factura
₲ 137.560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
18292
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2020
Fecha de la Transferencia
05-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 129.571.516
Retención DNCP
₲ 485.212
Retención IVA
₲ 3.751.636
Retención Renta
₲ 3.751.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
S.R. PRODUCTOS PARA LA SALUD S.A.
RUC
80053294-5
Número de Contrato
371
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-144854
Monto Contrato
₲ 4.022.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.774.684.106
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.774.684.106
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330812
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PERIODO 2017-2018
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)