Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0002569
Monto de la Factura
₲ 6.057.104
Nro. Solicitud de Transferencia
136875
Fecha Solicitud de Transferencia
22-10-2021
Fecha de la Transferencia
26-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.705.351
Retención DNCP
₲ 21.365
Retención IVA
₲ 165.194
Retención Renta
₲ 165.194
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-151023
Monto Contrato
₲ 10.419.968.740
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.971.702.025
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.971.702.025
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329785
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA REGIONES SANITARIAS COBERTURA 24MESES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)