Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010250
Monto de la Factura
₲ 6.616.848
Nro. Solicitud de Transferencia
121512
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2021
Fecha de la Transferencia
05-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.232.591
Retención DNCP
₲ 23.339
Retención IVA
₲ 180.459
Retención Renta
₲ 180.459
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-151034
Monto Contrato
₲ 728.875.372
Total Pagado por el Contrato
₲ 270.839.437
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 270.839.437
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329785
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA REGIONES SANITARIAS COBERTURA 24MESES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)