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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0001465
Monto de la Factura
₲ 55.912.900
Nro. Solicitud de Transferencia
39429
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2024
Fecha de la Transferencia
02-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.582.017

Retención DNCP
₲ 197.220
Retención IVA
₲ 1.524.897
Retención Renta
₲ 1.524.897
Multa
₲ 83.869

Datos del Contrato

Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-151020
Monto Contrato
₲ 12.018.257.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.439.167.638
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.438.548.376

Datos de la Licitación

ID de Licitación
329785
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA REGIONES SANITARIAS COBERTURA 24MESES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)