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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005053
Monto de la Factura
₲ 17.921.500
Nro. Solicitud de Transferencia
31991
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2018
Fecha de la Transferencia
20-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.043.021

Retención DNCP
₲ 63.866
Retención IVA
₲ 488.768
Retención Renta
₲ 325.845
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SIEMI SRL
RUC
80001194-5
Número de Contrato
245
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-140939
Monto Contrato
₲ 830.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 775.234.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 775.234.454

Datos de la Licitación

ID de Licitación
314858
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GENERADORES Y TRANSFORMADORES A NIVEL PAIS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)