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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004084
Monto de la Factura
₲ 34.788.065
Nro. Solicitud de Transferencia
103167
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2020
Fecha de la Transferencia
03-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.767.828

Retención DNCP
₲ 122.707
Retención IVA
₲ 948.765
Retención Renta
₲ 948.765
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-137241
Monto Contrato
₲ 459.862.585
Total Pagado por el Contrato
₲ 428.566.934
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 428.566.934

Datos de la Licitación

ID de Licitación
298680
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA NIVEL CENTRAL Y DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)