Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003238
Monto de la Factura
₲ 27.263.600
Nro. Solicitud de Transferencia
147924
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
26-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.927.187
Retención DNCP
₲ 97.158
Retención IVA
₲ 743.553
Retención Renta
₲ 495.702
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-137241
Monto Contrato
₲ 459.862.585
Total Pagado por el Contrato
₲ 428.566.934
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 428.566.934
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298680
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA NIVEL CENTRAL Y DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)