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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003237
Monto de la Factura
₲ 23.797.475
Nro. Solicitud de Transferencia
147924
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
26-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.630.966

Retención DNCP
₲ 84.806
Retención IVA
₲ 649.022
Retención Renta
₲ 432.681
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-137241
Monto Contrato
₲ 459.862.585
Total Pagado por el Contrato
₲ 428.566.934
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 428.566.934

Datos de la Licitación

ID de Licitación
298680
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA NIVEL CENTRAL Y DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)