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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0013389
Monto de la Factura
₲ 37.340.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49133
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2018
Fecha de la Transferencia
05-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.509.661

Retención DNCP
₲ 133.066
Retención IVA
₲ 1.018.364
Retención Renta
₲ 678.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-140861
Monto Contrato
₲ 592.348.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 539.153.357
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 539.153.357

Datos de la Licitación

ID de Licitación
298680
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA NIVEL CENTRAL Y DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)