Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043590
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91327
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2022
Fecha de la Transferencia
07-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.883.855
Retención DNCP
₲ 7.055
Retención IVA
₲ 54.545
Retención Renta
₲ 54.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80017185-3
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-151028
Monto Contrato
₲ 869.785.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 446.832.798
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 446.832.798
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329785
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA REGIONES SANITARIAS COBERTURA 24MESES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)