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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007112
Monto de la Factura
₲ 25.177.820
Nro. Solicitud de Transferencia
63353
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2018
Fecha de la Transferencia
08-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.943.648

Retención DNCP
₲ 89.725
Retención IVA
₲ 686.668
Retención Renta
₲ 457.779
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
160/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-137313
Monto Contrato
₲ 1.852.129.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.761.341.307
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.761.341.307

Datos de la Licitación

ID de Licitación
320590
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BOLSAS DE SANGRE, REACTIVOS CON EQUIPOS EN COMODATO E INSUMOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE SANGRE
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)