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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-007-0001648
Monto de la Factura
₲ 103.089.040
Nro. Solicitud de Transferencia
113992
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
27-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.035.803

Retención DNCP
₲ 367.372
Retención IVA
₲ 2.811.519
Retención Renta
₲ 1.874.346
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-140229
Monto Contrato
₲ 960.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 918.603.028
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 918.603.028

Datos de la Licitación

ID de Licitación
314329
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA CARDIOCIRUGIA, HEMODINAMIA, CONTRASTE RADIOLOGICO E INSUMOS VARIOS PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)