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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-007-0001685
Monto de la Factura
₲ 18.704.400
Nro. Solicitud de Transferencia
5720
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2018
Fecha de la Transferencia
05-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.787.544

Retención DNCP
₲ 66.656
Retención IVA
₲ 510.120
Retención Renta
₲ 340.080
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
119-2016
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-136652
Monto Contrato
₲ 822.993.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 694.465.602
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 694.465.602

Datos de la Licitación

ID de Licitación
312451
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHOS PARA GASOMETRIA PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)