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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-007-0000975
Monto de la Factura
₲ 187.044.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20038
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2019
Fecha de la Transferencia
07-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 181.283.045

Retención DNCP
₲ 659.755
Retención IVA
Retención Renta
₲ 5.101.200
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
119-2016
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-136652
Monto Contrato
₲ 822.993.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 694.465.602
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 694.465.602

Datos de la Licitación

ID de Licitación
312451
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHOS PARA GASOMETRIA PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)