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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000630
Monto de la Factura
₲ 14.809.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79531
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2018
Fecha de la Transferencia
02-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.056.433

Retención DNCP
₲ 52.774
Retención IVA
₲ 403.882
Retención Renta
₲ 269.255
Multa
₲ 26.656

Datos del Contrato

Proveedor
P.M.Y A. S.A.
RUC
80045130-9
Número de Contrato
213
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-138851
Monto Contrato
₲ 50.998.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.903.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.903.080

Datos de la Licitación

ID de Licitación
318170
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL INSTITUTO DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN ( INAN)
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)