Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0002514
Monto de la Factura
₲ 2.486.400
Nro. Solicitud de Transferencia
6297
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2021
Fecha de la Transferencia
19-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.362.696
Retención DNCP
₲ 9.188
Retención IVA
₲ 35.520
Retención Renta
₲ 71.040
Multa
₲ 7.956
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-139972
Monto Contrato
₲ 34.663.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.271.232.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.271.232.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317872
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSP Y BS 2016-2018
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)