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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0026015
Monto de la Factura
₲ 731.604.224
Nro. Solicitud de Transferencia
150078
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 689.117.972

Retención DNCP
₲ 2.580.568
Retención IVA
₲ 19.952.842
Retención Renta
₲ 19.952.842
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-151027
Monto Contrato
₲ 80.549.432.970
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.907.865.961
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.907.294.774

Datos de la Licitación

ID de Licitación
329785
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA REGIONES SANITARIAS COBERTURA 24MESES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)