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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000225
Monto de la Factura
₲ 33.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148252
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
19-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.876.910

Retención DNCP
₲ 119.453
Retención IVA
₲ 914.182
Retención Renta
₲ 609.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80091967-0
Número de Contrato
365
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-145662
Monto Contrato
₲ 807.636.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 466.815.303
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 466.815.303

Datos de la Licitación

ID de Licitación
330812
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PERIODO 2017-2018
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)