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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000654
Monto de la Factura
₲ 40.251.924
Nro. Solicitud de Transferencia
24411
Fecha Solicitud de Transferencia
13-03-2019
Fecha de la Transferencia
04-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.914.384

Retención DNCP
₲ 141.980
Retención IVA
₲ 1.097.780
Retención Renta
₲ 1.097.780
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALFA Y OMEGA S.A
RUC
80018641-9
Número de Contrato
179
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-137638
Monto Contrato
₲ 9.607.385.756
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.122.033.729
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.122.033.729

Datos de la Licitación

ID de Licitación
312038
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DEPENDENCIAS DE DISTINTOS SERVICIOS DE SALUD DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)