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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001570
Monto de la Factura
₲ 10.416.000
Nro. Solicitud de Transferencia
180209
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2018
Fecha de la Transferencia
27-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.811.114

Retención DNCP
₲ 36.740
Retención IVA
₲ 284.073
Retención Renta
₲ 284.073
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA DIEST MEDICINAL SRL
RUC
80014351-5
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-141560
Monto Contrato
₲ 449.730.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 329.341.521
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 329.269.773

Datos de la Licitación

ID de Licitación
316811
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE KIT DE PARTO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)