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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000117
Monto de la Factura
₲ 81.170.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125791
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2014
Fecha de la Transferencia
11-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.170.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
LP-11003-14-88781
Monto Contrato
₲ 383.380.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 364.489.823
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 364.489.823

Datos de la Licitación

ID de Licitación
267879
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados