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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001837
Monto de la Factura
₲ 9.030.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62252
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
24-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.030.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
S.A. RURAL, INDUSTRIAL Y COMERCIAL
RUC
80002375-7
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
LP-12005-13-69730
Monto Contrato
₲ 73.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.516.766
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.516.766

Datos de la Licitación

ID de Licitación
247313
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS BASE AEREA ÑU GUAZU
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4