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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000143
Monto de la Factura
₲ 63.356.020
Nro. Solicitud de Transferencia
125035
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2014
Fecha de la Transferencia
23-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.356.020

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
59/13
Código de Contratación (CC)
LP-12005-13-77785
Monto Contrato
₲ 884.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 837.496.853
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 837.496.853

Datos de la Licitación

ID de Licitación
261475
Nombre de la Licitación
IMPERMEABILIZACION DE LA TERRAZA DEL TERCER PISO DEL HOSPITAL MILITAR
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5