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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000365
Monto de la Factura
₲ 20.000.056
Nro. Solicitud de Transferencia
33861
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2013
Fecha de la Transferencia
16-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.000.056

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Distribuidora San Cayetano S. A.
RUC
80060111-4
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
LP-12005-13-69257
Monto Contrato
₲ 125.841.816
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.459.208
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.459.208

Datos de la Licitación

ID de Licitación
247692
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA (AD REFERENDUM).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2