Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0019515
Monto de la Factura
₲ 3.363.200
Nro. Solicitud de Transferencia
60695
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2013
Fecha de la Transferencia
24-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.363.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
LP-12005-13-69728
Monto Contrato
₲ 185.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 177.798.451
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 177.798.451
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247313
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS BASE AEREA ÑU GUAZU
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4