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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-007-0008825
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125555
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2021
Fecha de la Transferencia
07-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.096.363

Retención DNCP
₲ 176.364
Retención IVA
₲ 1.363.637
Retención Renta
₲ 1.363.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80003140-7
Número de Contrato
46/2020
Código de Contratación (CC)
LP-13003-20-196576
Monto Contrato
₲ 358.616.472
Total Pagado por el Contrato
₲ 337.790.635
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 337.790.635

Datos de la Licitación

ID de Licitación
383030
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SEGUROS VARIOS PARA EL MINISTERIO PUBLICO - SBE
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico